CORREGIDO-DATOS CLAVE- Plan estratégico de Iberdrola hasta 2016

miércoles 19 de febrero de 2014 13:12 CET
 

(Corrige porcentaje caída Ebitda y neto en 2014)
    MADRID, 19 feb (Reuters) - La eléctrica española Iberdrola
 presentó el miércoles su plan estratégico para los dos
próximos años, con el que espera superar un difícil 2014 gracias
principalmente a la inversión en activos regulados fuera de
España. 
    A continuación, detalle de las líneas maestras presentadas
por Iberdrola para los dos próximos ejercicios:

 INVERSIÓN 2014-2016                9.600 mln eur
 Destino inversión (por países)     Reino Unido: 41%
                                    EEUU: 17%
                                    LATAM: 23%
                                    España: 15%
 Destino inversión (por negocio)    Generación: 19%
                                    Redes: 57%
                                    Renovables: 22%
                                    Comercial: 2%
 Redes                              EEUU: línea Maine
                                    Reino Unido: contadores
                                    inteligentes
                                    Brasil: nuevas conexiones
                                    y demanda
                                    España: contadores
                                    inteligentes
 Renovables                         Eólica Marina
                                    Eólica terrestre: Reino
                                    Unido, EEUU, México y
                                    Brasil 
 Generación                         3 ciclos combinados en
                                    México
                                    3 centrales
                                    hidroeléctricas en Brasil
 Empleados                          Reducción 1.000 puestos
                                    para alcanzar 27.000
                                    empleados en 2016
 Previsiones financieras 2014-2016  
 Ebitda                             2014: 6.600 mln eur -8,3
                                    pct)
                                    2015-2016: +4%/año    
 Neto                               2014: 2.300 mln eur (-11,5
                                    pct)
                                    2015-2016: +4%/año
 Dividendo                          Mantener remuneración al
                                    accionista en 0,27 eur/acc
 Deuda                              
 Finales de 2013                    28.053 mln eur incluído
                                    déficit tarifa
 Objetivo 2014                      25.000 mln eur excluido
                                    déficit tarifa
 Ratio deuda/ebitda en 2016         3,5 veces
 Modo reducción deuda               500 mln con ventas de
                                    activos, resto con
                                    generación caja
 REDES 2014-2016                    
 Flujo de caja                      Operativo: 8.050 mln eur
                                    Libre: 3.020 mln
 Inversión                          5.030 mln eur
 Destino inversión (por tipo)       Crecimiento: 56 pct
                                    Renovación: 44 pct
 Destino inversión (por país)       España: 
                                        2014: 270 mln
                                        2015: 355 mln
                                        2016: 340 mln
                                    EEUU:
                                        2014: 435 mln
                                        2015: 355 mln
                                        2016: 425 mln
                                    R.Unido:
                                        2014: 845 mln
                                        2015: 945 mln
                                        2016: 815 mln
                                    Brasil:
                                        2014: 80 mln
                                        2015: 80 mln
                                        2016: 85 mln
 GENERACIÓN 2014-2016               
 Flujo de caja                      Operativo: 5.175 mln eur
                                    Libre: 3.210 mln
 Inversión 2014-2016                1.965 mln eur
 España                             Sobrecapacidad
                                    Aumento impuestos
                                    Restricciones
                                    medioambientales
                                    Liberalización 07/2016
                                    Mínima inversión
                                    Reducción plantilla
                                    Crecimiento moderado
                                    cartera clientes
                                    Cierre centrales
                                    ineficientes
 Reino Unido                        Incremento carbón tax
                                    Restricciones
                                    medioambientales
                                    Aumento costes no
                                    energéticos
                                    Significativa reducción
                                    plantilla
                                    Crecimiento moderado
                                    cartera clientes
                                    Cierre centrales
                                    ineficientes
 México                             Demanda creciente
                                    Nuevas licitaciones
                                    Restricciones gas en el
                                    sistema
                                    Precios gas competitivos
                                    por EEUU
                                    Aumento potencia instalada
                                    en 1.600 MW para 2016
 RENOVABLES 2014-2016               
 Flujo de caja                      Operativo: 3.700 mln eur
                                    Libre: 1.400 mln eur
 Inversiones                        2.300 mln eur
 Nueva capacidad                    1.200 MW
 Destino inversiones                EEUU: 31%
                                    México: 18%
                                    Reino Unido: 36% 
                                    Offshore: 15%
 Nueva regulación España            Retira la prima a 2.800
                                    MW, se la reduce a otros
                                    2.800 MW
                                    Espera impacto 200 mln eur
                                    Ebitda por nuevas normas 
 Offshore                           Analiza entrada de socios
                                    en proyectos Wikinger y
                                    East Anglia One
 
 (Información de Andrés González, Editado por Tracy Rucinsky y
Blanca Rodríguez)