DATOS CLAVE- Principales partidas de presupuestos España en 2015

sábado 1 de agosto de 2015 15:00 CEST
 

MADRID, 1 ago (Reuters) - El viernes el Gobierno español presentó el viernes las grandes
líneas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2016. 
    A falta de conocer los detalles, que revelará en el Congreso el 4 de agosto el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, reproducimos a continuación las principales referencias de estas
cuentas.  
    
    PRINCIPALES NOVEDADES
    - Funcionario: van a ver actualizadas sus retribuciones al 1 por 100, después de la rebaja
de 2010 y de los años de congelación salarial, y se les restituirá el 50 por 100 de la paga
extra que no cobraron en el año 2012. De igual manera, se recupera el sexto día por asuntos
particulares, y hasta otros tres días en función de la antigüedad. Por otro lado, se establece
una tasa de reposición del 100 por 100 para sectores prioritarios y del 50 por 100 para el
resto. 
    - Pensiones: Aumentarán un 0,25 por ciento.
    - Comunidades Autónomas: recibirán 7.455 más en su financiación, a los que se añaden 2.900
millones de euros en ahorro de intereses por las medidas de liquidez a tipo cero.        
   
    
    CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 
 Capítulos                     2015       (% del total)    2016     (% del total)    % 2016/15 
 I. Gastos de personal           16.046             8,4    16.839             8,8           4,9 
 II. Gastos corrientes en         3.155             1,7     3.079             1,6          -2,4 
 bienes y servicios                                                                 
 III. Gastos financieros         35.519            18,6    33.514            17,6          -5,6 
 IV. Transferencias              91.751            48,1    88.835            46,6          -3,2 
 corrientes                                                                         
 Operaciones Corrientes         146.471            76,7   142.266            74,7          -2,9 
 V. Fondo de contingencia         2.595             1,4     2.508             1,3          -3,3 
 y otros imprevistos                                                                
 VI. Inversiones reales           3.421             1,8     3.578             1,9           4,6 
 VII. Transferencias de           9.506             5,0     8.838             4,6          -7,0 
 capital                                                                            
 Operaciones de Capital          12.927             6,8    12.417             6,5          -3,9 
 TOTAL OPERACIONES NO           161.992            84,8   157.191            82,5          -3,0 
 FINANCIERAS                                                                        
 VIII. Activos                   28.927            15,2    33.238            17,5          14,9 
 financieros**                                                                      
 TOTAL OPERACIONES NO           190.919           100,0   190.429           100,0          -0,3 
 FINANCIERAS+CAP 8                                                                  
   * Presupuesto homogeneizado por el efecto de la centralización de contratos.
** Excluidas aportaciones a Fondos Financiación CCAA y EELL el capítulo 8 disminuye un 8,7%
    
    POLÍTICAS DE GASTO
 Políticas                     2015      % s/total       2016      % s/total     % 2016/15 
 Servicios públicos             16.485          4,7       16.716            5           1,4 
 básicos                                                                        
 Gasto social                  187.410         53,9      188.130           53           0,4 
 Gasto social sin              162.110         46,6      168.309           48           3,8 
 desempleo                                                                      
 Actuaciones de carácter        30.384          8,7       28.373            8          -6,6 
 económico                                                                      
 Actuaciones de carácter       113.564         32,6      118.640           34           4,5 
 general                                                                        
 Capítulos 1 a 8               347.843        100,0      351.859          100           1,2 
      
    
    OBJETIVOS DE CONSOLIDACIÓN FISCAL
 Objetivos 
 (% PIB)                     2011*      2014**     2015     2016    2017    2018    
 Administración Central         -5,10      -3,50     -2,9    -2,2    -1,1    -0,2   
 Seguridad Social               -0,10      -1,06     -0,6    -0,3    -0,2    -0,1   
 CCAA                           -3,34      -1,66     -0,7    -0,3    -0,1     0,0   
 CCLL                           -0,40       0,53      0,0     0,0     0,0     0,0   
 Total AAPP                     -8,94      -5,69     -4,2    -2,8    -1,4    -0,3   
 
* Antes de liquidaciones negativas, excluye ayuda financiera de 0,48pp en 2011 
** Excluye ayuda financiera en 2014 de 0,11pp 

    ESCENARIO DEL CUADRO MACROECONÓMICO    
    
 Variación real en %                         2014     2015     2016      2017     2018 
 PIB real                                      1,4      3,3       3,0       2,9     2,9 
 Deflactor del PIB                            -0,5      0,5       1,1       1,4     1,6 
 Consumo final privado                         2,4      3,4       3,0       2,7     2,5 
 Consumo final AAPP                            0,1      0,1       0,3       1,0     1,5 
 Formación Bruta de Capital Fijo               3,4      6,4       5,6       5,6     5,5 
 Demanda Nacional (*)                          2,2      3,3       2,9       2,9     2,9 
 Exportaciones de bienes y servicios           4,2      5,5       6,0       5,8     5,7 
 Importaciones de bienes y servicios           7,6      6,0       6,4       6,3     6,2 
 Sector Exterior (*)                          -0,8      0,0       0,1       0,0     0,0 
 Empleo (**)                                   1,2      3,0       3,0       2,9     2,9 
 Tasa de paro (media anual)                   24,4     22,0      19,7      17,6    15,5 
 Afiliados a la Seguridad Social               1,6       3,4                            
                                                      (jun)                       
 Cap.(+)/Nec. (-) fin. Frente RM (***)         1,0      1,5       1,6       1,4     1,3 
 Cap. (+)/ Nec. (-) fin. AAPP (***) (1)       -5,7     -4,2      -2,8      -1,4    -0,3 
     (*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales (**) CN (ptetc) (*** % PIB)
    
    Fuente: Ministerio de Hacienda

 (Información de Tomás Cobos)